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老師,我們?nèi)ツ暧幸还P土地返還款放在了遞延收益科目,借:銀行存款100貸遞延收益100;今年根據(jù)審計(jì)調(diào)整做了一次分錄,借遞延所得稅資產(chǎn)25貸以前年度損益調(diào)整25;借以前年度損益調(diào)整25貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅25;今年又需要將這次遞延收益確認(rèn)收入!我做的分錄是:借遞延收益100貸:其他收益100;借:所得稅費(fèi)用25貸遞延所得稅資產(chǎn)25;這樣做對(duì)嗎?

84784986| 提問時(shí)間:2022 12/29 08:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這樣做沒問題
2022 12/29 08:54
84784986
2022 12/29 09:00
如果本月盈利了利潤(rùn)表里將所得稅費(fèi)用25扣除以后有利潤(rùn)還需要繳納企業(yè)所得稅,我是不是還得再計(jì)提所得稅費(fèi)用?
樸老師
2022 12/29 09:08
同學(xué)你好 對(duì)的 需要計(jì)提的
84784986
2022 12/29 09:30
怎么提前計(jì)提呢?
樸老師
2022 12/29 09:34
同學(xué)你好 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅
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