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老師好!進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣部分會(huì)計(jì)分錄怎么做?謝謝!

84785028| 提问时间:2022 12/14 11:35
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)提加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,貸:其他收益/營業(yè)外收入;申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減,當(dāng)月不足抵減的,結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022 12/14 11:38
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