問題已解決
老師,12月份材料發(fā)票沒有到,我暫估了,收到發(fā)票是專票,我后面還要抵扣稅,我怎么做會計分錄,暫估的分錄,還有沖的分錄都分別怎么做?
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速問速答你好,你發(fā)票是幾月份收到的?是12月份當月還是次年?
2022 12/14 06:55
84785045
2022 12/14 06:56
是次年收到
耿老師
2022 12/14 06:59
你好,把你暫估的分數寫一下我給你改,進項稅是你們取得發(fā)票當月直接抵扣嗎?
84785045
2022 12/14 07:01
是次年取的發(fā)票抵扣的,不一定當月就抵。
84785045
2022 12/14 07:02
我收到發(fā)票后,還能算2022年的成本票吧?
耿老師
2022 12/14 07:06
你好!12月份你暫估了是可以的,但是稅金部分要調整出來
84785045
2022 12/14 07:08
哪收到發(fā)票后是不是放到12月份暫估的憑證后面,還是放在次年做的分錄后面?
耿老師
2022 12/14 07:12
你好!不是的,你把暫估的分錄寫一下我給你改
84785045
2022 12/14 07:18
借:工程施工-材料費,貸:應付賬款-暫估;借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工-材料費
耿老師
2022 12/14 07:30
借:以前年度損益調整(代替科目主營業(yè)務成本),貸:應付賬款暫估 都是紅字 按發(fā)票借:以前年度損益調整 不含稅金額 應交稅費,貸:應付賬款藍字就可以,因為進項稅你要抵扣,所以進項稅金額不可以記錄損益需要調整出來
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