問(wèn)題已解決

老師我在9月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候分錄做錯(cuò)了,沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,導(dǎo)致庫(kù)存商品還是有這么多,那我在11月做賬該怎么處理?

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/07 10:23
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:其他應(yīng)付款,貸:庫(kù)存商品,這樣進(jìn)行調(diào)整就可以的
2022 12/07 10:24
84785025
2022 12/07 10:25
在11月直接做老師這筆分錄就可以沖回是吧?不需要把9月做錯(cuò)的分錄沖銷(xiāo)是吧?
84785025
2022 12/07 10:26
在11月做這筆分錄時(shí)載要我該寫(xiě)什么?
辜老師
2022 12/07 10:30
調(diào)整9月錯(cuò)誤憑證,就可以了
84785025
2022 12/07 10:32
這個(gè)樣對(duì)嗎老師?
辜老師
2022 12/07 10:34
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
84785025
2022 12/07 10:41
我們是代賬公司是做外賬的,這個(gè)公司是小規(guī)模是賣(mài)家具的,去年有庫(kù)存20多萬(wàn),這個(gè)庫(kù)存不結(jié)轉(zhuǎn)成本,合理嗎?有收入用進(jìn)貨來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本
辜老師
2022 12/07 10:46
你銷(xiāo)售出去,就要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785025
2022 12/07 10:55
好的,我公司支付1-3月租金賬務(wù)處理:管理費(fèi)用-租金嗎?
辜老師
2022 12/07 11:00
是的,是這樣賬務(wù)處理的???????
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