問題已解決

想知道這題是怎么算出來的

84784977| 提問時間:2022 12/04 22:02
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好需要計算做好了發(fā)給你
2022 12/04 22:24
84784977
2022 12/04 22:26
好噠老師辛苦你了
暖暖老師
2022 12/05 09:45
第一個當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額合計 200000*0.13+400000*0.13-20*2000*0.13+420000*0.13+800*150*0.13=143000
暖暖老師
2022 12/05 09:47
當(dāng)期銷項稅額的計算是 3200*200/1.13*0.13+2800*100/1.13*0.13+200*50/1.13*0.13+3000*20/1.13*0.13+800*150*0.13+140000/1.13*0.13=145600 應(yīng)交增值稅145600-143000=2600
暖暖老師
2022 12/05 09:49
第二個 當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項稅額 5.1+1.7+42*0.09=10.58 當(dāng)期銷項稅額的計算 45*0.13=5.85 應(yīng)交增值稅-3.13
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