問題已解決

請教下期末調(diào)匯問題。比如 應(yīng)收USD100,月初匯率是7.1,開發(fā)票的時候直接開成CNY710,備注USD100匯率7.1。 客戶付款是USD100。分錄,確認(rèn)收入,借 應(yīng)收 USD100*記賬匯率7 =700 借財務(wù)10 貸 收入 710 。收款后,借 銀行—美金戶 USD710,貸 應(yīng)收 USD100。然后呢?到了月底,是否還要做期末調(diào)匯?分錄是?

84784961| 提問時間:2022 12/02 10:47
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好。外幣需要折算本位幣(按企業(yè)對應(yīng)處理原則是期初匯率折算?),
2022 12/02 10:49
84784961
2022 12/02 10:52
不明白。期初匯率是什么?我司記賬匯率是7,開票匯率是7.1,那么那個做?最關(guān)鍵是,分錄呢?借 財務(wù)費(fèi)用-10 貸 什么?還是?
小林老師
2022 12/02 10:55
您好,您的題目,客戶付款是USD100。分錄,確認(rèn)收入,借 應(yīng)收 USD100*記賬匯率7 =700 借財務(wù)10 貸 收入 710 。您的匯率7如何得出的?
84784961
2022 12/02 10:58
公司規(guī)定今年的記賬匯率是7
小林老師
2022 12/02 10:59
您好,那您把上期期末應(yīng)收賬款進(jìn)行調(diào)整,借財務(wù)費(fèi)用10貸應(yīng)收賬款10
小林老師
2022 12/02 11:00
您好,處理后應(yīng)收賬款余額是700了
84784961
2022 12/02 11:06
老師,我這次第一次收款,上期的應(yīng)收是0,而且我做憑證的時候,已經(jīng)做了應(yīng)收700加財務(wù)10,本來應(yīng)收余額就是700。是不是在平時把匯兌損益做了,意味著已經(jīng)在平時做好期末調(diào)匯這個動作?月末就不用做了?
小林老師
2022 12/02 11:25
您好,您按外幣本位幣計(jì)算的應(yīng)收賬款,外幣金額多少?
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