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是這樣的,我這張5%的是我開出去的,其它的都是13%,我報(bào)增值稅的時(shí)侯跟13的一樣的報(bào)的,后面說沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,有涉稅風(fēng)險(xiǎn),那下個(gè)月報(bào)稅時(shí)要填哪個(gè)表來補(bǔ)救?

84784994| 提問時(shí)間:2022 11/30 21:04
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松松老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注會(huì)已過會(huì)計(jì)
您的意思是5%稅率在13%欄填寫了?還是說5%在5%填寫了,進(jìn)項(xiàng)都是13%的
2022 11/30 21:17
84784994
2022 11/30 21:19
5%的在5%的欄填寫了,進(jìn)項(xiàng)都是13
松松老師
2022 11/30 21:23
哦,5%稅率是差額征稅吧
84784994
2022 11/30 21:24
是的呢,我下個(gè)月報(bào)稅時(shí)該怎么補(bǔ)救呀
松松老師
2022 12/01 10:39
下個(gè)月申報(bào)時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出填寫附表二
84784994
2022 12/01 11:24
老師,我今天做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出時(shí)9b里面填不了,是要把上個(gè)月的那張5%的票重新采集嗎
松松老師
2022 12/01 12:29
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要申報(bào)填寫附表二,賬務(wù)處理手動(dòng)新增憑證就行,摘要寫清楚
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