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假設(shè)金麓公司20xx年12月初本年利潤賬戶有貨方余額1 560 000 元,請(qǐng)根據(jù)該公司12月份發(fā)生的下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄(應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅賬戶要寫明細(xì)專欄)。 (1)銷售給永發(fā)公司A產(chǎn)品1 000件,每件售價(jià) 500元,B產(chǎn)品200件,每件售價(jià) 40元,貨款508 000元。增值稅額81 280元,價(jià)稅款均已收存銀行。 (2) 用銀行存款支付廣告費(fèi)3200元。 (3) 銷售給永達(dá)公司A產(chǎn)品400件,每件售價(jià) 500元,貨款200 000 元和發(fā)票注明的增值稅款 32 000元尚未收到。 (4) 結(jié)轉(zhuǎn)本月己售產(chǎn)品的成本,本月銷售A產(chǎn)品 1 400件,單位成本240 元/件,銷售B產(chǎn)品200件,單位成本28 元/件 (5)向永星公司出售原材料,價(jià)款20 000元,增值稅稅額3 200元,價(jià)稅款均已收存銀行。 (6)結(jié)轉(zhuǎn)向永星公司出售原材料的成本 12 000元。 (7)接銀行結(jié)算利息通知,本季短期借款利息12 000元(以前月份未計(jì)提),通過銀行付清。 (8)以銀行存款支付本月行政管理部門的辦公費(fèi)9 200元。 (9)收到星海公司違反合同的違約金5 000元,存入銀行。 (10)

84785034| 提問時(shí)間:2022 11/30 20:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 (1)銷售給永發(fā)公司A產(chǎn)品1 000件,每件售價(jià) 500元,B產(chǎn)品200件,每件售價(jià) 40元,貨款508 000元。增值稅額81 280元,價(jià)稅款均已收存銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2) 用銀行存款支付廣告費(fèi)3200元。 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 (3) 銷售給永達(dá)公司A產(chǎn)品400件,每件售價(jià) 500元,貨款200 000 元和發(fā)票注明的增值稅款 32 000元尚未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (4) 結(jié)轉(zhuǎn)本月己售產(chǎn)品的成本,本月銷售A產(chǎn)品 1 400件,單位成本240 元/件,銷售B產(chǎn)品200件,單位成本28 元/件 借:主營業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫存商品 (5)向永星公司出售原材料,價(jià)款20 000元,增值稅稅額3 200元,價(jià)稅款均已收存銀行。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入?,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (6)結(jié)轉(zhuǎn)向永星公司出售原材料的成本 12 000元。 借:其他業(yè)務(wù)成本??,?貸:原材料 (7)接銀行結(jié)算利息通知,本季短期借款利息12 000元(以前月份未計(jì)提),通過銀行付清。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:銀行存款 (8)以銀行存款支付本月行政管理部門的辦公費(fèi)9 200元。 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 (9)收到星海公司違反合同的違約金5 000元,存入銀行。 借:營業(yè)外支出 ,貸:銀行存款
2022 11/30 20:37
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