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老師,這個(gè)科目期末余額怎么處理呢,怎么結(jié)轉(zhuǎn)掉呢

84784966| 提問時(shí)間:2022 11/25 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 11/25 15:02
84784966
2022 11/25 15:07
噢,這個(gè)核算經(jīng)銷項(xiàng)分錄的余額和我圈住的那個(gè)余額會(huì)消掉對(duì)吧老師,余額為零,是不老師
郭老師
2022 11/25 15:09
對(duì)的,是的,是這么理解的。
84784966
2022 11/25 15:09
好的好的,謝謝老師
郭老師
2022 11/25 15:09
不用客氣工作順利
84784966
2022 11/25 15:10
我們之前不這么做增值稅下只設(shè)了進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng),然后已交增值稅三個(gè)明細(xì)科目,那樣是不合理的對(duì)吧老師
郭老師
2022 11/25 15:11
不合理的轉(zhuǎn)出未交增值稅,它是過(guò)渡性的科目,它結(jié)轉(zhuǎn)的是你需要繳納的增值稅,你是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎?如果不是的話,就應(yīng)該用未交增值稅來(lái)。
84784966
2022 11/25 15:13
當(dāng)月交上月的,但是在本月計(jì)提,本月繳納,那樣是不合理的對(duì)吧老師 ,應(yīng)該是上月計(jì)提,下個(gè)月繳納對(duì)吧老師
郭老師
2022 11/25 15:14
是的,不合理。應(yīng)該是在當(dāng)月計(jì)提,然后次月申報(bào)繳納。
84784966
2022 11/25 15:31
好的,做賬科目就是老師的科目加我圖片的科目對(duì)吧老師
郭老師
2022 11/25 15:34
是的是的,是這么做的。
84784966
2022 11/25 20:27
好的老師知道了
郭老師
2022 11/25 20:28
不用客氣,工作愉快。
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