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老師有個工程是簡易計稅項目,工程款開出100萬,勞務分包發(fā)票是普票 30萬,老師這個可以,100萬減去30萬繳納增值稅嗎?是不是填報表在附表一12列填入30萬,差額繳納稅額???

84784961| 提問時間:2022 11/17 15:31
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,需要打開增值稅申報表三,在那個里面填寫扣除的金額。表三,里面有個第三列第四列。
2022 11/17 15:35
84784961
2022 11/17 15:37
老師找到了,那老師可以抵減分包金額繳納增值稅的是是吧?
李霞老師
2022 11/17 15:38
你好同學,對的理解的非常正確。
84784961
2022 11/17 15:39
那老師這個是叫差額征稅嗎?還是怎么說?
李霞老師
2022 11/17 15:43
其實這個就叫差額征稅的。
84784961
2022 11/17 15:51
老師我還想再確認一下,稅法上是允許的是吧?,對方公司不同意給我差額繳納增值稅,公司是給我是施工的,所以我需要確認一下,
李霞老師
2022 11/17 15:55
你好同學,咱只要是屬于勞務分包的,你這個就是可以。
84784961
2022 11/17 19:10
謝謝老師了
李霞老師
2022 11/17 19:11
祝您生活愉快,開心快樂。
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