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老師 我上個(gè)月的銷售里面有些沒(méi)有開發(fā)票的收入 在這個(gè)月開的 導(dǎo)致我這個(gè)月的開發(fā)票的金額大于我做賬的收入 那我報(bào)增值稅報(bào)哪個(gè)金額呢

84784948| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/14 15:27
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照開票的金額,實(shí)際上該在上月申報(bào),這就延期了
2022 11/14 15:28
84784948
2022 11/14 15:30
我上月已經(jīng)申報(bào)了未開票收入呀
84784948
2022 11/14 15:30
我上月按真是收入報(bào)稅的,但是發(fā)票沒(méi)有開那么多
84784948
2022 11/14 15:31
我報(bào)稅的金額小于開發(fā)票的金額不行的是嗎
小寶老師
2022 11/14 15:32
哦哦,在賬務(wù)你把上月的未票收入做個(gè)沖銷,然后把本月這部分開票的金額記賬,這樣子一正一負(fù)不影響實(shí)際增值稅
84784948
2022 11/14 15:33
老師在嗎
小寶老師
2022 11/14 15:34
在的哦哦哦,在賬務(wù)你把上月的未票收入做個(gè)沖銷,然后把本月這部分開票的金額記賬,這樣子一正一負(fù)不影響實(shí)際增值稅
84784948
2022 11/14 15:34
我說(shuō)免增值稅的,也那么麻煩嗎
小寶老師
2022 11/14 15:36
是的額,要不然收入就重復(fù)了哦
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