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服務(wù)行業(yè)的加計(jì)抵減是今年幾月份開始執(zhí)行的呢?之前申報(bào)增值稅一直沒有填進(jìn)項(xiàng)稅的加計(jì)抵減,這個月申報(bào)可以把之前的金額一起填進(jìn)去嗎?或者是本月申報(bào)就可以直接抵減嗎?

84785028| 提問時間:2022 11/14 09:26
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
我國增值稅加計(jì)抵減政策的執(zhí)行期限是2019年4月1日開始的可以把之前的金額一起填進(jìn)去
2022 11/14 09:28
易 老師
2022 11/14 09:28
本月申報(bào)就可以直接抵減
84785028
2022 11/14 09:35
比如現(xiàn)在11月份申報(bào)10月份的數(shù)據(jù),那我是能把1-9月份的進(jìn)項(xiàng)稅稅額乘以0.1以后得到的數(shù)據(jù)當(dāng)?shù)譁p額填到加計(jì)抵減里面去抵減的是吧
易 老師
2022 11/14 09:56
是的沒錯, 是這樣的
84785028
2022 11/14 14:31
老師,你好。我想再問下,如果我2021年沒有提交那個適用加計(jì)抵減政策的聲明,是不是2021年的數(shù)據(jù)不能加到2022年的加計(jì)抵減額里面啊
易 老師
2022 11/14 14:52
是的沒錯, 是這樣的
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