問題已解決

收到合同預付款,已開增值稅專用發(fā)票,怎么做會計分錄

84785030| 提問時間:2022 11/09 14:44
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
您好,借:預收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)借:主營業(yè)務成本,貸:庫存商品
2022 11/09 14:47
84785030
2022 11/09 14:52
因為我公司還沒采購生產(chǎn),沒有那么多成本可以結轉,開票金額可以先不進收入嗎?
易 老師
2022 11/09 14:56
你好, 是不可以的,損益是按權責發(fā)生制進行確認的
84785030
2022 11/09 15:00
成本沒進賬,銷貨預付款已到。我若收到預付款進收入,成本我暫估入賬可以嗎?
易 老師
2022 11/09 15:05
你好,也行的, 沒問題
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