問題已解決

10月30日 采購預(yù)支了貨款2000 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 32號(hào) 買的菜入庫了 借:庫存商品 貸方是沖管理費(fèi)用嗎

84784981| 提問時(shí)間:2022 11/06 16:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
黃陸壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好,我梳理下信息給你
2022 11/06 16:35
黃陸壹老師
2022 11/06 16:38
采購個(gè)人墊付貨款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 蔬菜入庫 借:原材料 貸:其他應(yīng)付款
84784981
2022 11/06 16:39
采購在公司財(cái)務(wù)預(yù)支的款項(xiàng)
84784981
2022 11/06 16:40
也是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款嗎
黃陸壹老師
2022 11/06 16:43
采購在公司財(cái)務(wù)預(yù)支的款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 采購購買蔬菜,可以平掉借款 借:原材料 貸:其他應(yīng)收款
黃陸壹老師
2022 11/06 16:44
預(yù)支貨款不作為職工薪酬核算
黃陸壹老師
2022 11/06 16:44
可以按借款備用金核算
84784981
2022 11/06 16:46
上次問的平臺(tái)一個(gè)老師 他給我的分錄是寫到應(yīng)付職工薪酬里面的我也感覺不對(duì)勁
黃陸壹老師
2022 11/06 16:49
這個(gè)不是支付給采購的工資,不應(yīng)該走應(yīng)付職工薪酬科目,這個(gè)是備用金
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~