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結轉本月銷項稅進項稅時: 借:應交稅-銷項稅 1500 貸:應交稅-進項稅500 應交稅-轉出未交增值稅 1000 其實我這里應該是貸方進項稅時600,轉出未交增值稅是900, 本月應交增值稅: 借:轉出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000(我的未交增值稅應該就是900) 現(xiàn)在我的未交增值稅貸方有余額,其實應該沒有余額,我應該怎么調整這100

84784997| 提問時間:2022 11/03 11:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應交稅費、應交增值稅轉出未交增值稅100, 貸應交稅費、應交增值稅進項100 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅100
2022 11/03 11:36
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