問(wèn)題已解決

老師,上個(gè)月收到一張發(fā)票已抵扣認(rèn)證,款項(xiàng)已支付,這個(gè)月對(duì)方作廢發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方該如何做賬?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2022 11/02 20:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,上個(gè)月的發(fā)票,對(duì)方這個(gè)月是無(wú)法作廢的。 是不是被對(duì)方紅沖了啊
2022 11/02 20:34
84784958
2022 11/02 20:40
是的 對(duì)方做了紅沖
鄒老師
2022 11/02 20:41
你好,購(gòu)買(mǎi)方針對(duì)紅沖的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 借:應(yīng)付賬款等科目,貸:庫(kù)存商品或原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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