問題已解決

就是勾選平臺上個月10月份異常,現(xiàn)在11月份正常了,進項稅額也可以勾選了,10月份報9月份的稅時,9月份的銷項稅額沒有勾選發(fā)票抵扣,9月份銷項稅額就放到這個月勾選發(fā)票抵扣,就相當于上個月我們是欠稅,這個月勾選平臺正常,我勾選確認了進項發(fā)票,就是有了留抵稅額,那我現(xiàn)在重新用留抵稅額抵扣9月份那個銷項稅,怎么處理啊,是要更正申報還是?

84784953| 提問時間:2022 11/01 15:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好1;? ?你9月銷項稅當時沒有申報繳納稅費嗎?? ?
2022 11/01 15:36
84784953
2022 11/01 15:39
沒有繳納,因為勾選平臺異常,跟稅務專管員說了,下個月用留抵稅額再抵扣,但是稅都正常報了,就是相當于欠款
84784953
2022 11/01 15:39
現(xiàn)在我用留抵稅額抵扣9月份的銷項稅
meizi老師
2022 11/01 15:41
你好;? ? ? ?那你就? 用留底進項稅 自動抵減你? ? 欠繳稅費即可; 主表里面自動抵減的??
84784953
2022 11/01 17:00
我這個該怎么填寫啊
84784953
2022 11/01 17:01
我10月的銷項稅是636030.41,我現(xiàn)在進項稅額是1266500.79,9月份欠稅是346914.05
meizi老師
2022 11/01 17:06
你好;? ?欠稅抵減; 你留底進項稅會自動抵減的 ; 你們 系統(tǒng)會要去留底抵欠去申請 才能抵減不??
84784953
2022 11/01 17:44
我是不是要把10月份的稅先報了,才能用留抵稅額抵欠9月份的
meizi老師
2022 11/01 17:50
你好;? 是的;? ? 比如 納稅人以期末留抵稅額抵減欠稅的,應填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”和《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》第31欄“本期繳納欠繳稅”。 《增值稅納稅申報表附列資料(二)》第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”填寫本期經(jīng)稅務機關(guān)同意,使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。包括實際抵減的稅額和滯納金。 《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》第31欄“本期繳納欠繳稅額”填寫“納稅人本期實際繳納的增值稅欠稅額和留抵稅額抵減的增值稅欠稅額,不包括繳納入庫的查補增值稅額,也不包括實際抵減的滯納金的金額。
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