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老師,符合加計(jì)抵減政策的,在附表四填寫了加計(jì)抵減金額,主表上不會(huì)顯示加計(jì)抵減的相關(guān)數(shù)據(jù),是嗎?

84784947| 提問時(shí)間:2022 11/01 09:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
附表四填寫了實(shí)際抵扣金額嗎?如果填寫了的話,應(yīng)該在主表19行里面體現(xiàn)的。
2022 11/01 09:07
84784947
2022 11/01 09:14
附表四填寫了,主表的應(yīng)納稅額自動(dòng)減少了,但是附表四的數(shù)據(jù)在主表上沒有體現(xiàn)。這個(gè)是不用體現(xiàn),自動(dòng)扣減的嗎?
郭老師
2022 11/01 09:17
好,你們單位需要交稅的嗎?
84784947
2022 11/01 09:29
上個(gè)月沒有交增值稅,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減剩余1397.62元,這個(gè)月銷項(xiàng)30469.84,進(jìn)項(xiàng)稅額4370.34,實(shí)際應(yīng)繳納稅費(fèi)24264.85,這個(gè)分錄怎么做呢?
郭老師
2022 11/01 09:32
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),30468.84 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅39468.84-4370.34 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)4370.34 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,39468.84-4370.34 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除1397.62
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