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老師,請問一下資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費科目總數(shù),是不是底下的科目借方總數(shù) 貸方總數(shù):相加?阿

84784952| 提問時間:2022 10/28 11:10
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計師
學(xué)員你好,是未交增值稅之下(含未交)的貸方科目余額合計
2022 10/28 11:13
84784952
2022 10/28 11:16
那我是不是做錯賬了吖,賬上還有個進項稅額沒有抵扣的,還有一個轉(zhuǎn)出未交增值稅留抵的。是這兩個相加6094.94 未交增值稅之下(含未交)的貸方科目余額合計 9517.32 9517.32?6094.94得出來3422.38在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費顯示的
84784952
2022 10/28 11:20
我把未交增值稅之下(含未交)的貸方科目余額合計繳納了之后,資產(chǎn)負債表顯示的就是我留抵的加進項未抵扣的合計。-6094.94
悠然老師01
2022 10/28 11:21
沒有錯的,因為你有留底的,所以是貸方合計—未交的借方,應(yīng)交稅費-增值稅每個月期末余額是0的
84784952
2022 10/28 11:22
那就是我的資產(chǎn)負債表其實是正確的了。因為有的公司開票多,留抵多,可能看這個資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費就感覺很多稅沒交吧
悠然老師01
2022 10/28 11:24
是的,原則上來說有留底的話,留抵應(yīng)該調(diào)整至其他流動資產(chǎn),資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是應(yīng)交的稅費,但是實務(wù)中很多企業(yè)沒做這個調(diào)整
84784952
2022 10/28 11:27
怎么調(diào)整到其他流動資產(chǎn)吖?分錄咋做呢
悠然老師01
2022 10/28 11:27
這個是調(diào)表不調(diào)賬,因為會計科目沒有其他流動資產(chǎn)
84784952
2022 10/28 11:29
老師,我不明白。意思是賬可以這樣,導(dǎo)出來的報表可以調(diào)整14欄是嘛
悠然老師01
2022 10/28 11:30
是的,你的理解完全正確
84784952
2022 10/28 11:33
是這樣嘛?應(yīng)交增值稅是未交增值稅?城建稅 教育附加 地方教育附加合計填寫在資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費科目, 沒有抵扣的進項 還有留抵的放在14欄,其他流動資產(chǎn)科目?
悠然老師01
2022 10/28 11:33
是的,這樣就是對的了
84784952
2022 10/28 11:35
原來如此,我還以為可以做什么分錄調(diào)整呢
悠然老師01
2022 10/28 11:35
不是做分錄的,明白了給個五星好評吧
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