問題已解決
老師您好,我們今年一月份收到一張增值稅專用發(fā)票,當時做的會計分錄是,借:工程施工,應(yīng)交稅金進項稅,貸:應(yīng)付賬款。成本結(jié)轉(zhuǎn),借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工?,F(xiàn)在稅務(wù)局查出這張發(fā)票是虛開發(fā)票,需要把這張發(fā)票調(diào)出,補交增值稅企業(yè)所得稅和滯納金,我該怎么做分錄來調(diào)出發(fā)票
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速問速答借應(yīng)付賬款
貸主營業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費查補稅款,
借應(yīng)交稅費查補稅款貸銀行放款。
2022 10/26 14:14
郭老師
2022 10/26 14:14
繳納的所得稅借所得稅費用貸應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費,企業(yè)所得稅貸銀行存款
滯納金借營業(yè)外支出貸銀行
84784966
2022 10/26 14:25
是這樣嗎 老師
郭老師
2022 10/26 14:26
對的,是的,是這么做的。
84784966
2022 10/26 14:28
那對方不把錢退回來了,我應(yīng)付賬款這邊怎么做
郭老師
2022 10/26 14:33
你好,借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款,這個營業(yè)外支出不允許抵扣的。
84784966
2022 10/26 14:41
不允許抵扣是不是分錄一樣,在計算應(yīng)納稅所得額的時候不減去這一筆 繳納的所得稅和滯納金也不能抵扣是嗎
郭老師
2022 10/26 14:45
好,對的是的,納稅調(diào)增納稅調(diào)整明細表里面。
84784966
2022 10/26 15:31
本年允許抵扣和不允許抵扣的做法一樣,等明年匯算清繳的時候再調(diào)整是這樣嗎
郭老師
2022 10/26 15:31
是的是的,明年匯算清繳調(diào)整,賬上不用做處理。
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