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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,這個(gè)是什么表格,在金蝶里哪里可以導(dǎo)出來(lái)
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,這是資產(chǎn)負(fù)債表。
2022 10/22 17:08
立峰老師
2022 10/22 17:09
第一步,先把需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)查出來(lái)第二步,在菜單欄--文件--引出--會(huì)有引出類型供你選擇,保存的時(shí)候把保存格式修改為excle就可。excel可以制作各種電子表格、用函數(shù)公式處理數(shù)據(jù)、用圖表來(lái)直觀表現(xiàn)出數(shù)據(jù)等等的一個(gè)Office辦公軟件(另有WORD\POWERPOINT\ACCESS等),那么,excel文件就是excel軟件生成的文件,也叫工作簿,其后綴名一般都是XLS(2003版以后的是XLSX)。
84785046
2022 10/22 17:26
老師,麻煩您幫忙解答一下藍(lán)色底紋的數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的嗎
立峰老師
2022 10/22 17:30
你是要填第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表在稅務(wù)系統(tǒng)上?
立峰老師
2022 10/22 17:31
第三季度的報(bào)表數(shù)據(jù)=第三季度的累計(jì)數(shù)-第二季度的累計(jì)數(shù)。
立峰老師
2022 10/22 17:31
利潤(rùn)表:第三季度的報(bào)表數(shù)據(jù)=第三季度的累計(jì)數(shù)-第二季度的累計(jì)數(shù)。
立峰老師
2022 10/22 17:32
資產(chǎn)負(fù)債表:第三季度的報(bào)表數(shù)據(jù)=第三季度的期末當(dāng)數(shù)-第二季度的期末數(shù)。
84785046
2022 10/22 21:20
老師,分公司和總公司的合并資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,現(xiàn)金流量表,我改怎么做
立峰老師
2022 10/22 21:25
同學(xué)你好,把內(nèi)部之間的抵銷(xiāo)掉就可以
84785046
2022 10/23 07:13
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里,資產(chǎn)總計(jì)那欄和負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)那欄金額對(duì)不上,正常嗎
84785046
2022 10/23 07:41
還有合并利潤(rùn)表,本年累計(jì)和上期金額欄只寫(xiě)總部金額就可以了還是也要和分公司的金額相加
立峰老師
2022 10/23 09:22
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里,資產(chǎn)總計(jì)那欄和負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)那欄金額對(duì)不上,正常嗎
答:不正常。要逐個(gè)科目查原因。
立峰老師
2022 10/23 09:24
還有合并利潤(rùn)表,本年累計(jì)和上期金額欄只寫(xiě)總部金額就可以了還是也要和分公司的金額相加
答:咱們是不是合并納稅,如果是要相加,并把內(nèi)部購(gòu)銷(xiāo)等抵消。
84785046
2022 10/23 10:55
老師,合并資產(chǎn)負(fù)債表里其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款,這兩個(gè)金額,直接和總公司分公司的其它應(yīng)收和其它應(yīng)付直接相加就可以了嗎,還是有些不能算
84785046
2022 10/23 10:57
還有現(xiàn)金流量表里的收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金和支付其它與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金這兩個(gè)金額改怎么合并
84785046
2022 10/23 10:59
資產(chǎn)負(fù)債表里,資產(chǎn)總計(jì)那欄和負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)那欄金額對(duì)不上,正常嗎 答:不正常。要逐個(gè)科目查原因,一邊有哪些原因,我看1月份開(kāi)始就對(duì)不上了,之前的是其它會(huì)計(jì)做的
84785046
2022 10/23 11:01
資產(chǎn)負(fù)債表合并的話,年初余額那邊要合并嗎
立峰老師
2022 10/23 11:02
老師,合并資產(chǎn)負(fù)債表里其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款,這兩個(gè)金額,直接和總公司分公司的其它應(yīng)收和其它應(yīng)付直接相加就可以了嗎,還是有些不能算
答:總分公司之間的往來(lái)要在合計(jì)數(shù)的基礎(chǔ)上對(duì)沖掉。
還有現(xiàn)金流量表里的收到的其它與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金和支付其它與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的現(xiàn)金這兩個(gè)金額改怎么合并
答:總分公司之間的現(xiàn)金往來(lái)要對(duì)沖掉。
資產(chǎn)負(fù)債表里,資產(chǎn)總計(jì)那欄和負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì)那欄金額對(duì)不上,正常嗎 答:不正常。要逐個(gè)科目查原因,一邊有哪些原因,我看1月份開(kāi)始就對(duì)不上了,之前的是其它會(huì)計(jì)做的
答:現(xiàn)在我們?cè)趫?bào)要平。逐個(gè)科目核對(duì)科目余額與報(bào)表,先核對(duì)最后一個(gè)月的。因?yàn)榭颇坑囝~表一定是平的。
84785046
2022 10/23 11:11
好的,資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額欄的金額要合并嗎,還是只需要填總部公司的就可以了
立峰老師
2022 10/23 11:12
資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額欄的金額要合并嗎,還是只需要填總部公司的就可以了
答:需要合并。
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