問(wèn)題已解決

老師你好,新接手的一家公司,其他應(yīng)收款貸方余額300萬(wàn),其他應(yīng)付款借方余額400萬(wàn),申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)可不可以沖抵一下,直接記其他應(yīng)收款100萬(wàn)

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/21 08:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,不可以這么做的,其他應(yīng)付款放到其他應(yīng)收款里面400萬(wàn),然后其他應(yīng)收款的貸方余額放到其他應(yīng)付款里300萬(wàn)。
2022 10/21 08:38
84785044
2022 10/21 09:53
謝謝老師指導(dǎo),如果不調(diào)整,直接其他應(yīng)收款記負(fù)300萬(wàn),其他應(yīng)付款記負(fù)400萬(wàn),是不是從財(cái)務(wù)報(bào)表上看著不太好,還是會(huì)引起涉稅風(fēng)險(xiǎn)?
郭老師
2022 10/21 09:56
你好,沒(méi)有重分類(lèi)的,有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟愕膱?bào)表出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
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