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老師,小規(guī)?,F(xiàn)在不是免稅,做分錄就直接借應收賬款貸主營業(yè)務收入就行是吧,不用應交稅費了

84784953| 提問時間:2022 10/17 14:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,是這么做的。
2022 10/17 14:47
84784953
2022 10/17 15:08
老師,資產(chǎn)科目與卡片原值不相等怎么辦,我這個月剛?cè)肓伺_電腦,這個月沒計提折舊下個月計提
郭老師
2022 10/17 15:13
你好,固定資產(chǎn)原值不一致什么原因?
84784953
2022 10/17 15:25
系統(tǒng)提示不一致,是不是因為我沒折舊,老師第一個月增加的不是應該次月計提嗎?我資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)原件4100,資產(chǎn)賬面價值也是4100.這樣有問題嗎?
郭老師
2022 10/17 15:26
即使你折舊了,也不應該影響你的原值啊。
郭老師
2022 10/17 15:27
你看下固定資產(chǎn)的明細賬。
84784953
2022 10/17 15:28
固定資產(chǎn)明細賬就是4100
郭老師
2022 10/17 15:29
你看下你固定資產(chǎn)卡片錄入之后,月末結(jié)賬的時候,這個卡片過帳了嗎?
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