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4月份開專票是按3%開具才對的。然后我同事按1%開了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報表上是按3%交稅了。做賬的時候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調整呢
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速問速答你好,學員,
借主營業(yè)務收入
貸應交稅費應交增值稅
2022 10/15 13:28
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4月份開專票是按3%開具才對的。然后我同事按1%開了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報表上是按3%交稅了。做賬的時候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調整呢
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