問題已解決

上季度做的賬因?yàn)槌杀举M(fèi)用支出全掛貸其他應(yīng)收賬款了,然后導(dǎo)致其他應(yīng)收帳款是負(fù)數(shù),這個(gè)月我把他轉(zhuǎn)其他衣服款去了,現(xiàn)在報(bào)表不平,應(yīng)該怎么調(diào)整

84785016| 提問時(shí)間:2022 10/14 16:30
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!把負(fù)數(shù)做憑證改調(diào)到其他應(yīng)付款里去
2022 10/14 16:33
84785016
2022 10/14 16:34
我就是因?yàn)榘阉牡狡渌麘?yīng)付款去后報(bào)表不平
耿老師
2022 10/14 16:36
你好,你怎么改的?分錄寫一下我看看
84785016
2022 10/14 16:42
就是這么做的呀
耿老師
2022 10/14 16:42
你好,把你科目余額表發(fā)截圖過來看一下一級(jí)的
84785016
2022 10/14 16:49
我又補(bǔ)了一張1萬多的業(yè)務(wù)招待費(fèi)用的憑證去,弄掉了,我的科目余額表是平的
耿老師
2022 10/14 16:51
您好,工程施工的金額在里面嗎?你現(xiàn)在差額就是其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款調(diào)整的金額嗎?
84785016
2022 10/14 16:55
不止啊,把其他應(yīng)收款(資產(chǎn))轉(zhuǎn)負(fù)債其他應(yīng)付款了,那肯定不平呀,我就是想知道解決辦法,讓他平衡
耿老師
2022 10/14 16:58
您好,你本身資產(chǎn)類是負(fù)數(shù),你轉(zhuǎn)到負(fù)債類的正數(shù),這樣相當(dāng)于資產(chǎn)類增加了負(fù)債率也增加了左右是平衡的
耿老師
2022 10/14 16:58
本身這個(gè)憑證并不會(huì)造成你的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡
84785016
2022 10/14 16:58
我在看看我的憑證
耿老師
2022 10/14 17:00
除非你除非你有新增加的科目報(bào)表沒有維護(hù)取值函數(shù)
84785016
2022 10/14 17:25
這個(gè)有可能,在哪弄呢
84785016
2022 10/14 18:05
老師我這是T3財(cái)務(wù)軟件,怎么弄知道嗎,我看了上季度的報(bào)表差額剛剛好是那個(gè)數(shù),上季度有存貨,這個(gè)月存貨沒有了
耿老師
2022 10/14 18:15
您好,看一下你的資產(chǎn)負(fù)債表左下角現(xiàn)在是數(shù)據(jù)點(diǎn)一下,應(yīng)該就是公式
84785016
2022 10/14 18:31
好的,謝謝
耿老師
2022 10/14 19:25
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