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實(shí)務(wù)
問題已解決
9月付了軟件費(fèi),然后9月也收到發(fā)票了呢,那這個(gè)分錄怎么寫,付款的分錄跟收到發(fā)票分錄@郭老師
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速問速答借預(yù)付賬款貸銀行存款,按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款。w
2022 10/13 17:01
84785015
2022 10/13 17:02
好的,90除以12個(gè)月就是每個(gè)月需要攤銷的金額是吧
郭老師
2022 10/13 17:09
你好對的是的
是的
是的
是的
84785015
2022 10/13 17:15
摘要怎么寫比較好哇
郭老師
2022 10/13 17:17
你好,購買軟件分?jǐn)傑浖?/div>
84785015
2022 10/13 17:18
好噠,謝謝老師
郭老師
2022 10/13 17:18
不用客氣,工作愉快。
84785015
2022 10/13 17:19
放管理費(fèi)用里面哪個(gè)二級科目里面哇
郭老師
2022 10/13 17:20
你好,二級科目辦公費(fèi)你不是拿來辦公的嘛。
84785015
2022 10/13 17:21
對的,老師是拿來辦公用的
郭老師
2022 10/13 17:22
好,那二級科目辦公費(fèi)就可以的,根據(jù)你實(shí)際的用途就行,二級科目都是自己設(shè)置。
84785015
2022 10/13 17:39
好的,老師憑證工本費(fèi)記入管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用里面好哇
郭老師
2022 10/13 17:40
你好,管理費(fèi)用里面的辦公費(fèi)。
84785015
2022 10/14 12:02
老師,就是有個(gè)公司需要建帳,然后只有21年的財(cái)務(wù)報(bào)表,沒有科目余額表,那我建22年的賬的時(shí)候應(yīng)該怎么建呀,初始化那里怎么填寫呢
郭老師
2022 10/14 12:02
你好,那你看一下財(cái)務(wù)報(bào)表里面的數(shù)據(jù)多嗎。
84785015
2022 10/14 12:08
不多,就一個(gè)貨幣資金,一個(gè)其他應(yīng)付還有個(gè)未分配利潤,
84785015
2022 10/14 12:09
利潤表就財(cái)務(wù)費(fèi)用利潤費(fèi)用
郭老師
2022 10/14 12:15
貨幣資金是銀行的吧你看你的銀行余額
84785015
2022 10/14 12:16
是的,這個(gè)公司沒有庫存現(xiàn)金
84785015
2022 10/14 12:17
老師,你在學(xué)堂有設(shè)課程嗎?
郭老師
2022 10/14 12:22
那你就把銀行存款看一下,哪個(gè)銀行有余額,給他增加上明細(xì),然后放到期初余額里面,也是年初數(shù)據(jù)
然后利潤分配未分配利潤的,在利潤分配未分配利潤里面,
這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧,如果是的話,增加一個(gè)二級科目,你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。
郭老師
2022 10/14 12:22
然后費(fèi)用類的就不用錄入了。
郭老師
2022 10/14 12:22
上面的那三個(gè)年初數(shù)據(jù),還有期初數(shù)據(jù)都錄入
郭老師
2022 10/14 12:22
我們答疑的沒有在學(xué)堂里面講課
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