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請(qǐng)問老師我們企業(yè)2011年買的車 現(xiàn)在想賣掉 我看適用3減2的稅率 政策依據(jù)是什么?

84785035| 提問時(shí)間:2022 10/13 16:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
銷售自己使用過的固定資產(chǎn) (1)購入時(shí)不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn): ①2009年以前購入的固定資產(chǎn); ②2013年8月1日以前購入的小汽車、摩托車和游艇。 按照簡(jiǎn)易辦法依照3%的征收率減按2%征收增值稅【即:含稅售價(jià)÷(1+3%)×2%】。 (2)銷售自己使用過的固定資產(chǎn)(購進(jìn)時(shí)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),按正常銷售貨物計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額。 2. 一般納稅人銷售自己使用過的除固定資產(chǎn)以外的物品,應(yīng)當(dāng)按照適用稅率征收增值稅。
2022 10/13 16:19
84785035
2022 10/13 16:32
老師 那我這個(gè)現(xiàn)在國(guó)稅局 選減免稅政策 就是3減2 一個(gè)財(cái)稅2009 一個(gè)財(cái)稅2014 選哪個(gè)
郭老師
2022 10/13 16:32
你好,選擇2014的那一個(gè)。
84785035
2022 10/13 16:38
老師我本期還有個(gè)全額抵扣 280 然后我也填進(jìn)去啦 我就發(fā)現(xiàn)增值稅附加稅那張表 城建稅計(jì)稅依據(jù)是比如380,然后教育費(fèi)附加計(jì)稅依據(jù)是100 地方教育費(fèi)附加計(jì)稅依據(jù)也是100 我本期正常應(yīng)交增值稅3減2后-280全額抵扣 應(yīng)該實(shí)際繳納100元 為什么附加稅計(jì)稅基礎(chǔ)會(huì)不一樣?
郭老師
2022 10/13 16:39
繳納多少增值稅,申報(bào)多少附加稅???
84785035
2022 10/13 16:44
有沒有特殊規(guī)定 這個(gè)城建稅計(jì)稅依據(jù)是 簡(jiǎn)易計(jì)稅依據(jù) 不能扣除全額抵扣部分 然后其他兩個(gè)附加稅是可以扣除全額抵扣部分的 ? 我這個(gè)系統(tǒng)附加稅自動(dòng)跳 不能手動(dòng)改
郭老師
2022 10/13 16:46
金稅盤都是可以抵扣的。
郭老師
2022 10/13 16:46
增值稅附加稅都可以抵扣。
84785035
2022 10/13 16:53
老師您能幫我講下 為什么2013年8月1日前購入的小汽車 可以簡(jiǎn)易征收嗎 營(yíng)改增是2016.4.30日 只有銷售舊貨和2016.4.30有關(guān)嗎 我弄不清這個(gè)問題呢
郭老師
2022 10/13 16:59
好,因?yàn)楫?dāng)時(shí)有一個(gè)政策規(guī)定,一三年之后的增值稅才可以抵扣,之前的不允許抵扣。
郭老師
2022 10/13 16:59
就是根據(jù)這個(gè)抵扣不抵扣來做的。
84785035
2022 10/13 17:04
老師 您回答的是說 2013 8月之后有個(gè)政策講 小汽車之前是不可以抵扣增值稅的? 是這個(gè)意思嗎
郭老師
2022 10/13 17:13
你好對(duì)的 是的 是的
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