問題已解決

老師,您好,請問異地項目在項目地已經(jīng)預(yù)繳稅款,那么我現(xiàn)在申報增值稅的時候,對于這筆異地項目已經(jīng)預(yù)繳的稅款填報怎么填?

84784963| 提問時間:2022 10/12 11:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,在增值表3就有一個填寫預(yù)交增值稅款的地方,你可以填上,然后再在主表里填上,他就會體現(xiàn)預(yù)交的稅款。
2022 10/12 11:15
84784963
2022 10/12 11:22
預(yù)繳的時候有增值稅附加稅和所得稅,那么我在填報的時候我怎么提現(xiàn)已繳的部分呢?應(yīng)該是在附表四吧,附表四里面建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款本期發(fā)生額填列是么?
李霞老師
2022 10/12 11:25
你好,對,就是在那個那一行里面填寫那一行填上,然后呢,嗯,都填清楚就可以。附加稅表格上也有填寫已繳納稅款的地方,你可以看一下。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~