问题已解决
7月收到的進(jìn)項票,10月有收入才抵扣,那么7月怎么入賬
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記入到進(jìn)項稅額里面就行
2022 10/11 15:24
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2022 10/11 15:55
具體的分錄呢?腦子暈乎乎的
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/11 15:57
借,成本費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額貸,銀行存款。
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2022 10/11 16:00
7月不用做分錄嗎? 這個分錄是10月抵扣專票的分錄嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/11 16:00
7月份認(rèn)證的時候就這么做
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2022 10/11 16:04
當(dāng)時沒有認(rèn)證,新開辦的廠,當(dāng)時沒有找財務(wù)
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/11 16:04
那當(dāng)時就進(jìn)入到待認(rèn)證進(jìn)項審核里面。
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2022 10/11 16:06
就是當(dāng)時沒有做啊 ,現(xiàn)在怎么做
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/11 16:06
那你當(dāng)時也得做賬把
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2022 10/11 16:07
都說了那時候這個廠沒有招財務(wù)
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/11 16:09
那就是拿到發(fā)票才做賬借費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項 貸銀行存款
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 10/11 16:09
認(rèn)證的時候應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項稅額
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