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老師您好,因為2季度開錯了20萬的專票,當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn),所以沒有紅沖,三季度的時候才紅沖掉,而且二季度暫估了成本,三季度紅沖以后,現(xiàn)在利潤表上顯示收入和成本都是負(fù)數(shù),這樣報稅有問題嗎
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速問速答你好,沒有問題的,只要你的年累計收入不是負(fù)數(shù)就行。
2022 10/07 20:44
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老師您好,因為2季度開錯了20萬的專票,當(dāng)時沒有發(fā)現(xiàn),所以沒有紅沖,三季度的時候才紅沖掉,而且二季度暫估了成本,三季度紅沖以后,現(xiàn)在利潤表上顯示收入和成本都是負(fù)數(shù),這樣報稅有問題嗎
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