問題已解決

老師我是小規(guī)模,這個(gè)季度沒開發(fā)票,只開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票,紅沖6月份的,所以報(bào)稅主表中的免稅銷售額是負(fù)數(shù),不能申報(bào)怎么辦?還有增值稅減免稅申報(bào)表中的免征增值稅銷售額要填寫負(fù)數(shù)嗎?

84785044| 提問時(shí)間:2022 10/02 21:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
去稅務(wù)局申報(bào) 帶著紙質(zhì)的申報(bào)表 公章
2022 10/02 21:54
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