問題已解決

老師您好!比如6月份暫估40000的成本,8月份發(fā)票到了,紅沖原來的暫估40000,那這樣8月份主營業(yè)務(wù)成本不就是負(fù)40000,如果8月份需要主營業(yè)務(wù)成本30000,那月末結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是總共要70000

84784947| 提問時(shí)間:2022 09/30 14:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要紅沖,然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。
2022 09/30 14:04
84784947
2022 09/30 14:20
老師6月份有一筆款已支付,沒開發(fā)票,成本需要暫估,付給A公司40000元,8月份收到票,這個(gè)需要怎么寫憑證,結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么紅沖
郭老師
2022 09/30 14:22
借應(yīng)付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本, 借庫存商品貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,金額都是4萬 你的主營業(yè)務(wù)成本根據(jù)上面的業(yè)務(wù)0
郭老師
2022 09/30 14:22
紅沖暫估,然后再做發(fā)票的一正數(shù)一負(fù)數(shù)是零。
84784947
2022 09/30 14:32
6月份付款4萬元,這個(gè)包含進(jìn)項(xiàng)稅額,我4萬元需要價(jià)稅分離暫估成本嗎
郭老師
2022 09/30 14:34
你好,收到了發(fā)票需要這么做的。
84784947
2022 09/30 14:35
我是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-公司,這樣暫估不用庫存商品轉(zhuǎn)化的,就是不知道這個(gè)暫估用4萬,還是價(jià)稅分離
郭老師
2022 09/30 14:36
借應(yīng)付賬款貸庫存商品,4 借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本,4 借庫存商品貸應(yīng)付賬款,3.9 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,3.9
郭老師
2022 09/30 14:36
這個(gè)收到了嗎?這個(gè)會做了嗎?這個(gè)理解了嗎?
84784947
2022 09/30 14:40
你那樣做復(fù)雜了,暫估直接就是主營業(yè)務(wù)成本,省的再結(jié)轉(zhuǎn)了,8月紅沖也方便
郭老師
2022 09/30 14:42
你好,你可以做其他的,只要最后的結(jié)果是一樣的距離。
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