問題已解決
上個月做的是分錄,借:銷項100貸:進(jìn)項100,留抵20的進(jìn)項,這個月要繳納稅費,這個月銷項100,進(jìn)項60,還有留抵20分錄怎么樣做呢
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速問速答你好,留底的20在你的進(jìn)項稅額里面的嗎
2022 09/27 10:40
郭老師
2022 09/27 10:40
你看下20的劉蝶在哪個科目里面待著?
84784959
2022 09/27 10:41
對的,但是直接都是直接做進(jìn)項等于銷項,那結(jié)轉(zhuǎn)直接把留抵的進(jìn)項放進(jìn)一起就行了對嗎
84784959
2022 09/27 10:41
以前的銷項進(jìn)項都沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在調(diào)整銷項進(jìn)項分錄應(yīng)該怎么樣做呢
郭老師
2022 09/27 10:42
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
有留底做這個
郭老師
2022 09/27 10:42
轉(zhuǎn)出未交增值稅20表示留底
郭老師
2022 09/27 10:43
這個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項100
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅60
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項60
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸應(yīng)交稅費,未交增值稅20
借應(yīng)交稅費,未交增值稅20,貸銀行存款。
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