問題已解決

總公司之前幫分公司墊付了好幾次款,總公司的賬是做在內(nèi)部往來,現(xiàn)在要做分公司的賬,那這幾筆款內(nèi)部往來要怎么做,總公司墊付的錢是不經(jīng)過分公司的銀行賬號(hào)的

84784958| 提問時(shí)間:2017 06/20 11:05
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
借;管理費(fèi)用等科目 貸;其他應(yīng)付款
2017 06/20 11:06
84784958
2017 06/20 12:02
什么意思?為什么要這樣做 ?我現(xiàn)在要建分公司的賬,期初科目余額要放在哪個(gè)科目
鄒老師
2017 06/20 12:04
你好,就是發(fā)生了相關(guān)費(fèi)用,所以計(jì)入費(fèi)用科目,但是費(fèi)用是總公司支付的,所以到時(shí)候需要償還給總公司,貸方就是其他應(yīng)付款了 有什么科目有余額,就計(jì)入哪個(gè)科目就是了
84784958
2017 06/20 12:33
哦哦 那就是我現(xiàn)在建的賬,以前總公司給的,我就直接記在其他應(yīng)付的期初余額里面,以后在發(fā)生這類型的費(fèi)用 我就直接做剛剛你說的那個(gè)分錄是嗎
鄒老師
2017 06/20 12:52
你好,是的 發(fā)生了就計(jì)入其他應(yīng)付款貸方就是了
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