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老師,今天到一家公司做賬,實際發(fā)放工資總額30000,實際繳納社保4000元,其中個人承擔(dān)1800,公司承擔(dān)2200,計提和支付的分錄都是怎么做

84784986| 提問時間:2022 09/13 18:39
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
借管理費用等工資,單位社保。貸應(yīng)付職工薪酬。 借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)付款個人社保,銀行存款。 借其他應(yīng)付款個人社保,貸銀行存款。
2022 09/13 18:42
84784986
2022 09/13 18:54
單位社保不是只要交的時候才知道銀行扣多少嗎,那提前計提,怎么算的金額
84784986
2022 09/13 18:56
你說的單位社保是哪個科目
玲老師
2022 09/13 19:00
單位的社保和工資是一樣,比如是管理部門的,就計入管理費用了。然后明細(xì)科目就用社保。
玲老師
2022 09/13 19:00
單位部分的需要先計提。個人部分是發(fā)工資的時候扣。然后一起交到稅務(wù)局。
84784986
2022 09/13 19:05
那老師今天到一家公司做賬,他讓我做這個票據(jù),我沒搞明白應(yīng)該怎么做,假如實際發(fā)放工資總額30000(上個月工資是這些),實際繳納社保的票據(jù)是4000元(她告訴我其中個人承擔(dān)1800,公司承擔(dān)2200)怎么做分錄呢
玲老師
2022 09/13 19:08
借應(yīng)付職工薪酬,單位社保2200,其他應(yīng)收款款個人社保1800,貸銀行存款等。4000
玲老師
2022 09/13 19:09
提計提,時候 借管理費用等,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資。借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)收款。銀行存款。
84784986
2022 09/13 19:49
沒看明白你寫的
玲老師
2022 09/13 19:49
計提發(fā)放的分錄。具體哪一個沒看懂?
84784986
2022 09/13 19:52
借其他應(yīng)收款個人社保那,那什么時候把其他應(yīng)收款沖掉呢
玲老師
2022 09/13 19:57
,交個人社保的時候記其他應(yīng)收款,然后發(fā)工資的時候扣下來就平了。我最后給你寫的一個分錄,和前面那個分錄加在一起就是計提和發(fā)放兩個完整的。 借應(yīng)付職工薪酬,單位社保2200,其他應(yīng)收款款個人社保1800,貸銀行存款等。4000 提計提,時候 借管理費用等,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)工資。借應(yīng)付職工薪酬。貸其他應(yīng)收款1800。銀行存款。
84784986
2022 09/13 20:02
那單位社保2200是上月已經(jīng)計提完了是嗎
玲老師
2022 09/13 20:36
是的。上個月就計提完了。
84784986
2022 09/13 20:57
報銷費用的票子是專票,需要怎么處理 增值稅納稅申報表里用體現(xiàn)嗎
玲老師
2022 09/13 21:08
借費用科目,進項,貸銀行 填寫表二進項抵扣
84784986
2022 09/13 21:10
老師,如果我上個月沒有進項發(fā)票也沒有銷貨發(fā)票,那這個專票的報銷票據(jù)要填到申報表嗎,還有火車票的報銷要填申報表嗎
玲老師
2022 09/13 21:17
沒有銷項可以不抵扣,以后抵扣
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