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用軟件著作權(quán)收取服務(wù)費(fèi)怎么記賬呢?

84785022| 提問時(shí)間:2022 08/29 18:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? 這個(gè)著作權(quán)計(jì)入無形資產(chǎn)去了的話 ;? 出租使用權(quán) ; 你可以做 :借銀行存款貸 主營業(yè)務(wù)收入 ;銷項(xiàng)稅;;; 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)攤銷;? ??
2022 08/29 18:46
84785022
2022 08/29 18:53
還沒收到款,掛的應(yīng)收賬款,沒開票所以想先不確認(rèn)收入,怎么做呢?
meizi老師
2022 08/29 18:54
你好 ;? ? ? ? 沒有開票 按照對(duì)方使用期來做收入的? ;那么要做時(shí)無票收入報(bào)稅的;? ? 借應(yīng)收賬款?貸 主營業(yè)務(wù)收入 ;銷項(xiàng)稅;;; 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)攤銷;? ??
84785022
2022 08/29 18:55
之前如果一直沒有攤銷怎么辦呢?
meizi老師
2022 08/29 18:59
你好; 補(bǔ)分?jǐn)偧纯?;補(bǔ)下即可?
84785022
2022 08/29 19:11
不補(bǔ)的話,直接借:主營業(yè)務(wù)成本,貸無形資產(chǎn)行不行?
84785022
2022 08/29 19:39
補(bǔ)攤銷怎么做分錄呢?
meizi老師
2022 08/29 19:55
?你好 ;? ? ? 沒有跨年的話;? 做 ;借主營業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)攤銷??
84785022
2022 08/29 19:57
那確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本也是這個(gè)分錄,這樣沒問題嗎?
meizi老師
2022 08/29 19:57
?好 ;是的。? 有收入后 就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84785022
2022 08/29 19:58
攤銷時(shí),做這個(gè)分錄,確認(rèn)收入后結(jié)轉(zhuǎn)再做一遍這個(gè)分錄,那金額能對(duì)上嗎?
meizi老師
2022 08/29 19:59
?你好; 是的;? ?你有收入; 分?jǐn)?計(jì)入成本 ; 就可以了。? ?
84785022
2022 08/29 20:00
還是沒明白老師。攤銷時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)攤銷。有收入后結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)攤銷,這不是相同的分錄做了兩遍嗎?
meizi老師
2022 08/29 20:01
你好 ;? ? ?借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)攤銷 就做一筆就行了。 這個(gè)就是 做攤銷計(jì)入成本去 ; 你做一筆 ; 你沒有必須要兩筆??
84785022
2022 08/29 20:04
那是先攤銷還是有收入后再做這一筆呢?
meizi老師
2022 08/29 20:15
你好; 有收入在做? 這筆成本分錄 ;? 有收入才有成本 ; 你如果提前做 ; 萬一本期沒有收入; 會(huì)造成你收入與成本不配比?
84785022
2022 08/29 20:33
那就不用攤銷了
meizi老師
2022 08/29 20:45
你好;軟著權(quán)是計(jì)入無形資產(chǎn)的; 按月分?jǐn)?; 有收入 你就對(duì)應(yīng)做:??借:主營業(yè)務(wù)成本,貸累計(jì)攤銷? ; 沒有收入的時(shí)候; 也得按月做 :借管理費(fèi)用-? 攤銷費(fèi)貸累計(jì)攤銷 ;明白了嗎?? ? 我都怕你弄混了?
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