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7月,我們的銷售方給我司開了一張20萬(wàn)元的專票,我司實(shí)際支付了10萬(wàn)元,如何做賬? 8月,銷售方不給我司開票,我司支付了6萬(wàn),如何做賬? 9月,銷售方不給我司開票,我司支付了4萬(wàn),如何做賬?

84784957| 提問時(shí)間:2022 08/25 16:28
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曉寧老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,7月借:原材料 20 貸:銀行存款10 應(yīng)付賬款 10 8月借:應(yīng)付賬款 6 貸:銀行存款 6 9月 借:應(yīng)付賬款 4 貸:銀行存款 4
2022 08/25 16:29
84784957
2022 08/25 16:43
進(jìn)項(xiàng)稅7月能抵扣嗎?
曉寧老師
2022 08/25 16:50
您好,可以。收到票就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
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