問(wèn)題已解決

我司為房企,之前是預(yù)交增值稅,填報(bào)增值稅預(yù)交表,現(xiàn)已交房,期轉(zhuǎn)現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅如何申報(bào)?

84784991| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/25 15:31
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你要開票的時(shí)候再?gòu)姆执晤A(yù)交的增值稅中抵減
2022 08/25 15:37
84784991
2022 08/25 17:19
開票的不多,之前有預(yù)收就預(yù)交增值稅,現(xiàn)在每個(gè)月還有新出售的房產(chǎn)轉(zhuǎn)預(yù)收,不交增值稅的話,算總預(yù)收應(yīng)交的增值稅及附加,就顯示還是欠稅
家權(quán)老師
2022 08/25 17:21
沒(méi)開票就掛在預(yù)交增值稅就是了呀,等開票了再抵減
84784991
2022 08/26 10:07
抵減增值稅后,憑證怎么做
家權(quán)老師
2022 08/26 10:16
借:未交增值稅 貸:已交增值稅
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