問題已解決

老師,2019年3月建賬,2022年發(fā)現(xiàn)有一筆建賬以前漏記的其他應收款,怎么做賬務處理?

84785029| 提問時間:2022 08/16 13:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,補記分錄即可,涉及以前年度損益科目,用以前年度損益調(diào)整,同時更正納稅申報表
2022 08/16 13:01
84785029
2022 08/16 13:16
我做的分錄:借:其他應付款 貸:分配利潤-未分配利潤
84785029
2022 08/16 13:16
這樣做完以后,資產(chǎn)負債表和利潤表的勾稽關系不對等
84785029
2022 08/16 13:18
老師,我做的是內(nèi)賬
小林老師
2022 08/16 13:52
您好,您的處理沒問題,
小林老師
2022 08/16 13:52
您好,因為調(diào)整未分配利潤,勾稽不正常沒問題
84785029
2022 08/16 20:54
老師,有辦法讓鉤稽關系正常嗎?就是一般正確的賬務處理怎么做?分錄都是怎么寫的?麻煩老師說一下好嗎?
小林老師
2022 08/16 21:59
您好,只有調(diào)整未分配利潤,都存在勾稽,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~