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月末進項稅額大于銷項稅額,一般納稅人。如何賬務(wù)處理?比如進項10,銷項2,

84784997| 提問時間:2022 08/12 17:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,月末進項稅額大于銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 8 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)?10
2022 08/12 17:12
84784997
2022 08/12 17:13
有的老師說進項大于銷項月末不用轉(zhuǎn),銷項大于進項時需要轉(zhuǎn)呢
鄒老師
2022 08/12 17:14
你好,有的老師的回復(fù),我這邊不好評價。我堅持我的回復(fù)?
84784997
2022 08/12 17:16
不是,就是月末進項大于銷項可以不結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2022 08/12 17:17
你好,月末進項稅額大于銷項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 8 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)?10 這個就是我的回復(fù),需要結(jié)轉(zhuǎn)啊?
84784997
2022 08/12 17:20
那我21年期末應(yīng)交稅費增值稅有余額,需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎!現(xiàn)在顯示22年期初各科目有余額
鄒老師
2022 08/12 17:20
你好,21年期末應(yīng)交稅費增值稅有余額,是貸方余額嗎?
84784997
2022 08/12 17:24
是增值稅三級科目,進項銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅都有余額,需要全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
鄒老師
2022 08/12 17:28
你好,如果是需要繳納增值稅,是這樣的? 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784997
2022 08/12 17:35
我問得不是這個,我現(xiàn)在22年初各科目有余額,應(yīng)交稅費留底稅是沒錯的,只是年初增值稅名下各科目有余額,全部結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎,不然期末一直是有期初余額的三級科目
鄒老師
2022 08/12 21:12
你好,我個人建議根據(jù)增值稅申報表按月這樣結(jié)轉(zhuǎn) 進項大于銷項的月份,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 銷項大于進項的月份,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
84784997
2022 08/12 22:57
老師,你沒明白我的意思,我說的是21年末沒有結(jié)轉(zhuǎn),增值稅三級科目有余額,本月全部把22年期初余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅可以嗎,
鄒老師
2022 08/13 14:20
你好。 如果是應(yīng)交增值稅,是這樣結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。 如果是留底,就是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值的借方。
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