問題已解決

本月沖紅上月發(fā)票的金額大于本月銷售收入,導(dǎo)致本月銷售收入為負數(shù),如沖紅的金額為100萬,沖紅的增值稅和附加稅已交,這種情況報稅是要到稅務(wù)大廳里去報,1、增值稅留抵,那附加稅呢,怎么操作? 2、賬務(wù)處理上,增值稅可以沖紅,是轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出多交增值稅”科目還是“未交增值稅”科目借方? 3、賬務(wù)處理上,附加稅怎么操作呢,是直接記稅金及附加科目負數(shù)嗎?

84785037| 提問時間:2022 08/11 14:55
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? ?1.? 留底的部分 到時你可以申請退稅的 ; 你們要申請退稅不 ; 2.? ? ? 做到未交增值稅借方去即可 ;? ?3.? ? ?是的; 做附加 稅 ;? 稅金及附加負數(shù)? 紅沖計提? ?
2022 08/11 14:56
84785037
2022 08/11 15:09
1、這個沖紅部分的申請退稅是和稅收優(yōu)惠那個申請退稅是在同一個表里填的嗎? 2、賬務(wù)處理上,附加稅做稅金及附加負數(shù),那月底稅金及附加為負數(shù),月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那結(jié)轉(zhuǎn)之后怎么看到稅金及附加還有多少金額未抵扣完?有點懵,轉(zhuǎn)不過彎來,麻煩老師再說詳細一點,舉個例子,紅沖了100萬,稅費已交,本月銷售收入20萬,本月附加稅分錄該怎么做呢
meizi老師
2022 08/11 15:14
?你好1.? ? ? ? 都是電子稅務(wù)局 -一般退抵稅管理 -? ? 增值稅留抵進項稅退稅 里面去申請的;? ? ?紅沖的是誤收多繳申報表申請的; 2.? ? ?需要的; 月末? 把你 負數(shù)的稅金及附加科目 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去即可? ??
84785037
2022 08/11 15:29
剛有點我說錯了,那個退稅的稅務(wù)局不讓退稅,只讓留著抵扣,像這種情況的話,賬務(wù)處理上有點轉(zhuǎn)不過來,增值稅那塊還好,主要是附加稅,月底稅金及附加為負數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了,但實際上那個負數(shù)金額應(yīng)為留抵的金額,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤那不是看不出到底還有多少附加稅未抵扣?
meizi老師
2022 08/11 15:36
你好1.? ? 你留底抵扣; 你掛在未交增值稅借方掛著即可; 以后慢慢抵減 ; 稅費 附加稅? 體現(xiàn)在 借方掛著以后抵減即可? ??
84785037
2022 08/11 15:39
哦,就是說留底抵扣,稅金及附加也是轉(zhuǎn)到未交增值稅借方是嗎?
meizi老師
2022 08/11 15:45
?你好;? ?增值稅做未交增值稅借方掛著; 附加稅做 ;應(yīng)交稅費- 應(yīng)交城建稅 等科目掛著借方留底? ?
84785037
2022 08/11 15:49
好的,謝謝老師!
meizi老師
2022 08/11 16:00
不客氣的; 幫到你就好;?
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