問(wèn)題已解決

老師,已入賬的發(fā)票,銷(xiāo)售方要紅沖重開(kāi)給我們,那我們賬務(wù)上如何處理?銷(xiāo)售方開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票我們需要拿來(lái)進(jìn)行負(fù)數(shù)入賬嗎?麻煩老師幫說(shuō)下具體賬務(wù)謝謝

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2022 08/10 12:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)是具體的什么業(yè)務(wù),你之前分錄怎么做的?專(zhuān)票還是普通發(fā)票的?
2022 08/10 12:19
84784951
2022 08/10 12:31
之前是普票,現(xiàn)在紅沖后開(kāi)專(zhuān)票來(lái),之前的分錄如成本了
郭老師
2022 08/10 12:39
如果之前是普通發(fā)票的,你自己留一份復(fù)印件,然后把發(fā)票退回去,對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票,然后再重新開(kāi),開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票不給你,只需要給你正確的就行 如果之前是借管理費(fèi)用貸銀行存款, 現(xiàn)在借應(yīng)付賬款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款
84784951
2022 08/10 14:03
那老師,他開(kāi)出來(lái)的負(fù)數(shù)發(fā)票要不要給我們做負(fù)數(shù)憑證的附件?他們開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票需不需要給我們
郭老師
2022 08/10 14:05
不給你們 負(fù)數(shù)不給
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