問題已解決

我們上年累計的進(jìn)項稅和銷項稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),一直累計到現(xiàn)在,然后我現(xiàn)在把進(jìn)項銷結(jié)平,我看原來繳納的增值稅在已交稅金中,那我可不可以,把進(jìn)項結(jié)轉(zhuǎn)的差價應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未見增值和應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅金對沖

84785042| 提問時間:2022 08/08 18:22
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,不需要清理應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細(xì)余額
2022 08/08 18:22
84785042
2022 08/08 19:13
不是年底就需要把進(jìn)項和銷項結(jié)轉(zhuǎn)清零嗎
小林老師
2022 08/08 23:14
您好,沒有這個規(guī)定,這個想法是錯誤的
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