問題已解決
(1)2017年10月,和正公司開始自行建造一棟寫字樓。在2018年建設(shè)期間,和正公司共領(lǐng)用工程物資1800萬元;領(lǐng)用本企業(yè)自產(chǎn)的庫存商品一批,成本150萬元,計(jì)稅價(jià)格200萬元;另支付在建工程人員薪酬550萬元。?借:在建工程? ?1800 ? ?貸:工程物資? ? 1800 借:在建工程? ? ?700 ? ?貸:庫存商品? ? ? ? ? ?150 ? ? 應(yīng)付職工薪酬? ? 550? 借:投資性房地產(chǎn)? ?2500 ? 貸:在建工程? ? ? ? ? 2500 老師,他建造寫字樓時(shí)領(lǐng)用自產(chǎn)的庫存商品,為什么不貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),題目中說了這批自產(chǎn)庫存計(jì)稅價(jià)200萬?
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速問速答學(xué)員你好,因?yàn)樽越▽懽謽强梢钥鄢?,先交銷項(xiàng)在做進(jìn)項(xiàng)扣除沒意義
2022 08/08 13:44
84784985
2022 08/08 13:51
請老師說具體一點(diǎn)比較笨
悠然老師01
2022 08/08 13:53
意思就是先做銷售交銷項(xiàng)稅吧,然后是不是交的可以扣除,也就是自己給自己開發(fā)票
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