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老師,出口報關單底單上面的金額跟開票金額不一致,這樣可以做出口退稅嗎?因為報關單底單里面的金額是包含有利潤在里面的

84784977| 提問時間:2022 08/03 18:08
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學 可以的。 按你實際報關單去申請退稅處理
2022 08/03 18:17
84784977
2022 08/03 18:17
但是昨天另外一個老師說不可以哦
84784977
2022 08/03 18:23
老師剛開始說可以,后面說不可以哦。我本來打算再問一下,但是會話由于時間原因結束了。
陳詩晗老師
2022 08/03 20:06
《國家稅務總局關于〈出口貨物勞務增值稅和消費稅管理辦法〉有關問題的公告》(國家稅務總局公告2013年第12號)規(guī)定,2013年5月1日以后報關出口的貨物,除屬同一貨物的多種零部件需要合并報關為同一商品名稱的,企業(yè)應將出口貨物報關單、增值稅專用發(fā)票上不同商品名稱的相關性及不同計量單位的折算標準向主管稅務機關書面報告,經主管稅務機關確認后,可申報退(免)稅以外,出口企業(yè)或其他單位申報出口退(免)稅提供的出口貨物報關單上的第一計量單位、第二計量單位,及出口企業(yè)申報的計量單位,至少有一個應同與其匹配的增值稅專用發(fā)票上的計量單位相符,且商品名稱須相符,否則不得申報出口退(免)稅。因此,出口貨物報關單與其匹配的增值稅專用發(fā)票上的計量單位不相符的,不得申報出口退(免)稅。
陳詩晗老師
2022 08/03 20:07
政策是計量單位不一致會影響 你這里發(fā)票和報關單不一致在申報系統(tǒng)會配比異常,系統(tǒng)通不過,你更改為一致進行退稅。 并不是不一致就不可以退,改為一致就可以退了。
84784977
2022 08/03 20:08
但是專用發(fā)票開出來的只是貨物的價值,沒有包括利潤部分哦。利潤部分供應商是不予開票的。
陳詩晗老師
2022 08/03 20:09
什么意思 比如你銷售出去,是按銷售收入報關并開票
84784977
2022 08/03 20:11
報關單的金額是按貨物價值和利潤部分填寫的,但是增值稅專用發(fā)票上面的金額只有貨值
陳詩晗老師
2022 08/03 20:31
那是你發(fā)票開錯了,發(fā)票調整為一致金額
84784977
2022 08/03 20:33
但是利潤部分供應商不給開票哦?
陳詩晗老師
2022 08/03 21:04
你現(xiàn)在出口,是你開票 和供應商開票有什么關系?
84784977
2022 08/03 21:04
我們是外貿公司不是工廠,我們的票是別人開給我們
陳詩晗老師
2022 08/03 21:14
你出口的時候就是用報關單和你開給國外客戶的發(fā)票來進行比對,而不是說和你供應商的發(fā)票來進行比對。
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