請(qǐng)問老師! 問題①.假如7月份:進(jìn)項(xiàng)稅額>銷項(xiàng)稅額,可以7月末寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄,然后再在8月15前去認(rèn)證后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 問題②.如果問題①回答是肯定的,那請(qǐng)問老師以下分錄寫的對(duì)嗎? 7月銷項(xiàng)稅交了100元,隨后進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證了一筆120元的發(fā)票,當(dāng)120的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣完100元的銷項(xiàng)稅后,還剩20元尚未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額:【分錄如下】 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 120 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20
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速問速答你好,進(jìn)項(xiàng)稅額是認(rèn)證后的稅額,你沒認(rèn)證是放在應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅里。
如果進(jìn)項(xiàng)120銷項(xiàng)稅100,還有 20元留抵稅額,下期繼續(xù)抵扣,不用做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2022 08/02 18:09
84784997
2022 08/02 18:15
老師,請(qǐng)問是我沒明白自己哪個(gè)地方?jīng)]懂嗎?那,另位老師和您回答的不是同一個(gè)問題嗎?
張壹老師
2022 08/02 18:46
你好,進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)稅多,是留抵,不用做分錄,如果銷項(xiàng)稅比進(jìn)項(xiàng)稅多20,才要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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- 5月份月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅.1000。 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額. 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額. 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅、2000 ②再結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-~-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 6月實(shí)際繳納稅額 1200 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多及增值200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增稅200 ② 繳款憑證 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1200 貸:銀行存款。1200 ③紅沖多開發(fā)票 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅-200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額-200. 6月底結(jié)轉(zhuǎn)稅額. 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-輕出未交增值稅 1000 (留抵了) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 4000 7月結(jié)轉(zhuǎn)稅額 ①借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增面稅.1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3000 ②再結(jié)轉(zhuǎn),因6月賬上留抵進(jìn)項(xiàng)1000(借方余額)(不夠字?jǐn)?shù)編輯) 60
- 老師 本月進(jìn)項(xiàng)100月末結(jié)轉(zhuǎn) 借 :應(yīng)交稅費(fèi) , 轉(zhuǎn)出未交增值稅 100,貸 :應(yīng)交稅費(fèi) 100 進(jìn)項(xiàng), 借:應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅100 、貸 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 對(duì)嗎? 537
- 應(yīng)該交的是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 多交了是不是 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 我寫的對(duì)不對(duì)???? 389
- 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 52
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