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資源稅里面包含的運費怎么又交進項稅額又交銷項稅額

84785001| 提問時間:2022 07/29 19:15
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,同學,如果是賣家銷售商品時直接收取了運雜費,就作為價外費用并入銷售額計征增值稅;如果是賣家購買了運輸服務(wù),還取得了專票的,可以作為進項稅抵扣~祝您學習愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022 07/29 19:50
84785001
2022 07/29 20:30
那這題8000元運費為什么又要算銷項,又要算進項?你這也沒有實際解答出我的問題
麗媛老師
2022 07/29 20:37
因為8000元運費是企業(yè)直接向賣家收取的,構(gòu)成價外費用,并入銷售額按照銷售原煤的稅率計征增值稅,就是您說的計算銷項,資料中給出甲企業(yè)支付運費取得專票可以抵扣進項
84785001
2022 07/29 21:08
這個運費不是甲企業(yè)(賣方)向買方收取的嗎,哪里是企業(yè)向賣方收取的?
84785001
2022 07/29 21:09
這運費難道不是甲企業(yè)送到買方指定地點向買方收取的嗎?為什么甲企業(yè)可以作為進項抵扣,不應該是銷項嗎?
麗媛老師
2022 07/29 21:20
不好意思,打錯字了,是買方
84785001
2022 07/29 21:54
那這不應該就是算銷項就行了嗎,為什么還要算進項
麗媛老師
2022 07/29 22:07
取得專票就可以抵扣進項啊
84785001
2022 07/30 09:41
甲企業(yè)不應該就算個銷項嗎,為什么還要算進項?
麗媛老師
2022 07/30 10:07
從題中信息可以判斷甲企業(yè)是一般人,應交增值稅等于銷項減進項
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