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出租車坐車可以抵扣進項嗎?

84784994| 提問時間:2022 07/29 10:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,有取得客運電子發(fā)票嗎??
2022 07/29 10:52
84784994
2022 07/29 10:54
就是我們坐車,卷票,上面寫通用機打發(fā)票,有出租車發(fā)票專用章的
鄒老師
2022 07/29 10:55
你好,你仔細看一下你提供的圖片,是工程款
84784994
2022 07/29 10:55
剛才圖片上傳錯了,這個對的
鄒老師
2022 07/29 10:56
你好,這個不可以計算抵扣?
84784994
2022 07/29 10:57
這種大巴車的呢?
鄒老師
2022 07/29 10:57
你好,也是一樣不能抵扣的?
84784994
2022 07/29 10:59
好的,我們不是好幾個公司嗎?那他拿開著另外一個公司抬頭發(fā)票在這個公司報銷,我該怎么走賬呢?
鄒老師
2022 07/29 10:59
你好,開著另外一個公司抬頭發(fā)票在這個公司報銷,不應(yīng)當這樣操作啊?
84784994
2022 07/29 11:02
那可不可以,走,其他應(yīng)收款-另外一個公司,貸:銀行存款?這樣支付給報銷人
鄒老師
2022 07/29 11:03
你好,是你單位先墊付,然后找對方收????
84784994
2022 07/29 11:04
對的。這樣走賬的話,可以嗎?
鄒老師
2022 07/29 11:06
你好,如果實際情況是這樣,只能這樣做分錄了?
84784994
2022 07/29 11:07
接上面那個會計分錄,那如果那個公司還錢時,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款,那這張發(fā)票怎么做賬呢?
84784994
2022 07/29 11:09
我明白了,是借:管理費用,貸:其他應(yīng)收款
鄒老師
2022 07/29 11:11
你好,是你單位先墊付,然后找對方收取,這個過程是不涉及管理費用,也不會收到發(fā)票的?
84784994
2022 07/29 11:13
我說的,管理費用,是在另外一個公司做賬時,因為這張發(fā)票本身就是另外一個公司的,我做倆分錄的嗎不是。第一個分錄是墊付時,第二個分錄是發(fā)票走賬時
鄒老師
2022 07/29 11:16
第一個分錄是墊付時 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 收到款項 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 另外一個公司的分錄是 借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
84784994
2022 07/29 11:20
你說的不對,本身就是墊付的,就不可能再付兩遍給報銷人。 第一個分錄墊付時: 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 第二個分錄就是另外一個公司帳根據(jù)發(fā)票: 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款
鄒老師
2022 07/29 11:21
你好,請問我說的不對的地方具體是哪里,請指出來,謝謝 代付,代收的一方 第一個分錄是墊付時 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款 收到款項 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款 另外一個公司的分錄是 借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款?
鄒老師
2022 07/29 11:22
這個過程沒有付兩遍 代付的一方支付了一遍,然后另外一個公司支付給代付的公司(而不是支付給費用報銷的個人)
84784994
2022 07/29 11:27
老師,我不明白的是,第一個分錄是已經(jīng)墊付個報銷人了,他拿到錢了,那第二個公司分錄時,那個貸,銀行存款,是錢付給墊付公司的吧?不是付給報銷人的是吧?
84784994
2022 07/29 11:29
好的,我明白了。謝謝老師。會好評的。
鄒老師
2022 07/29 11:30
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