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老師好,匯算清繳前才收到的發(fā)票,能放到上年結(jié)轉(zhuǎn)成本的月份嗎?(結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)沒有用暫估成本,收到發(fā)票直接附在后面)

84784948| 提問時(shí)間:2022 07/21 14:01
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84784948
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
沒有用暫估成本科目,直接按已有的成本結(jié)轉(zhuǎn)了,發(fā)票是后來收到的,直接附在上年結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證后面
2022 07/21 14:04
84784948
2022 07/21 14:07
金額是一致的,就是把后面日期的發(fā)票,用到前面月份了
84784948
2022 07/21 14:12
這些補(bǔ)充的發(fā)票是普票,沒有三流一致(沒有對發(fā)票單位付款,**人拿過來的),風(fēng)險(xiǎn)大不大?
84784948
2022 07/21 14:14
沒有委托付款書,**人(建筑)拿發(fā)票(普票)過來,錢直接付給**人了
84784948
2022 07/21 14:19
收到的發(fā)票(普票)是材料和機(jī)械租賃(單位的),付款付給了**的包工頭(個(gè)人),沒有對發(fā)票抬頭的單位付款
84784948
2022 07/21 14:28
公司跟包工頭簽的委托代理書,由包工頭墊付項(xiàng)目成本,回工程款時(shí)包工頭拿發(fā)票領(lǐng)取墊付的款項(xiàng)
84784948
2022 07/21 14:32
老師好,我其實(shí)是知道這樣三流不一直,有很大風(fēng)險(xiǎn)的,但是公司的**項(xiàng)目一直是這樣做的,有什么補(bǔ)救辦法嗎?
meizi老師
2022 07/21 14:02
你好;? ? 沒有暫估成本 ;那你是沒有計(jì)入當(dāng)年的成本費(fèi)用去;? 那你收到發(fā)票才做賬; 就得走以前年度損益調(diào)整科目處理的?
meizi老師
2022 07/21 14:05
?你好 ;那 你就直接付后面即可 ; 你? ? ?實(shí)際的成本 和你發(fā)票金額一致嘛? ?
meizi老師
2022 07/21 14:10
?你好; 是的。 就直接付發(fā)票即可; 算是補(bǔ)充發(fā)票的??
meizi老師
2022 07/21 14:12
?你好;? ? ? 開票單位是真實(shí)的不; 有代付款的情況嗎? ?
meizi老師
2022 07/21 14:17
?你好;? ? 你就說下? 這個(gè)你付款出去是哪個(gè)單位;? ? 收到發(fā)票抬頭是誰 ;? ? ?描述下業(yè)務(wù); 我才好判斷到底是否? 合理? ?
meizi老師
2022 07/21 14:22
你好;? 那是個(gè)人包工頭 幫你代付給對方材料商和租賃單位的嗎 ? 你們合同怎么簽訂的? ?;因?yàn)榕缓镁偷萌鞑灰恢?; 有虛開發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)的的?
meizi老師
2022 07/21 14:30
?你好? ?那關(guān)鍵是 你沒有跟對方材料商? 和租賃公司有義務(wù)的;? 應(yīng)該是個(gè)人開票給你 ;? ? ? ? 材料商 和 租賃公司開票給? 個(gè)人包工頭才對的??
meizi老師
2022 07/21 14:33
?你好 ;? **這樣? 也得是個(gè)人開票給你公司的 ;? ? **方開票給被**單位; 而不是直接讓材料商等直接開票給你單位; 這樣? ?說不過去的? ; 又不是 被**單位 出去 簽訂合同來 走的業(yè)務(wù)??
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