問題已解決
老師 麻煩問一下 這個月開了發(fā)票 要交稅 賬務(wù)處理怎么做? 如下圖 分錄怎么做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好
借應收
貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
借應交稅費
貸銀行存款
2022 07/21 13:30
84785016
2022 07/21 13:33
老師 ?我的意思是 應交稅費這個科目怎么做?銷項-進項的差額,做到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
樸老師
2022 07/21 13:37
同學你好
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應交稅費應交增值稅未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785016
2022 07/21 13:49
老師 ?留底退稅怎么做賬啊
樸老師
2022 07/21 13:59
同學你好
借銀行
貸進項轉(zhuǎn)出
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